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Detalhes
| 12/03/2026 | 0000054/2026 | 0000054/2026 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE YAN SANTOS VALETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ILHEUS PARA FORMACAO DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO, NA PRATICA COMPRAS.GOV | YAN SANTOS VALETE | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.730.285-** | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0000053/2026 | 0000053/2026 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICACA SERGIO OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ILHEUS PARA FORMACAO DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO | SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.182.195-** | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0000052/2026 | 0000052/2026 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TESOURARIA MAGNO OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ILHEUS PARA FORMACAO DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO, NA PRATICA COMPRAS.GO | MAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.432.825-** | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0000051/2026 | 0000051/2026 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA CHEFE DE SIS. E PROCESS. DE DADOS INDAIA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ILHEUS-BA, PARA FORMACAO DO CURSO DE PREGAO ELETRONIC | INDAIA SANTOS DE JESUS | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.115.385-** | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000050/2026 | 0000050/2026 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A VEREADORA VALDENIZE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA. | VALDENIZE DOS SANTOS SOUZA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.115.435-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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| 10/03/2026 | 0000049/2026 | 0000049/2026 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO VEREADOR ARNALDO TEIXEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA CONTABIL. | ARNALDO TEIXEIRA BRITO | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.598.215-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000048/2026 | 0000048/2026 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO ASSESSOR ANAILTON SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ITABUNA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA. | ANAILTON SILVA SOUZA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.232.615-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000007/2026 | 0000007/2026 | COMPLEMENTO DE EMPENHO | PESSOAL CAMARA DE UNA - DEMAIS SERVIDORES | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.615.405-** | R$ 5.650,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000000047/0 | 0000047/2026 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE UNA. | F V DOS SANTOS NETO - ME | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 07.338.534/0001-71 | R$ 6.680,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 24/02/2026 | 0000000046/0 | 0000046/2026 | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA PARA USO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE UNA. | RECARGA COM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 04.782.043/0001-27 | R$ 9.318,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |