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Detalhes
| 09/06/2025 | 0000113/2025 | 0000113/2025 | 0000242/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TESOURARIA MAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ITABUNA PARA REUNIAO COM A ASSESSORIA CONTABIL. | MAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.432.825-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 06/06/2025 | 0000112/2025 | 0000112/2025 | 0000241/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ASSESSOR PARLAMENTAR JEFFESON CONCEICAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NA CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL. | JEFFESON CONCEICAO DOS SANTOS | ***.511.235-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 04/06/2025 | 0000009/2025 | 0000009/2025 | 0000240/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM JUNHO DE 2025. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0959-82 | R$ 12,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 03/06/2025 | 0000000094/0 | 0000094/2025 | 0000239/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA DO TCM/BA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CM DE UNA. | ELITE SOLUCOES CONTABEIS LTDA | 47.363.555/0001-61 | R$ 4.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000000082/0 | 0000082/2025 | 0000238/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO E ENVIO DO E-SOCIAL, DCTF E RAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE UNA | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 20.033.036/0001-89 | R$ 4.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000009/2025 | 0000009/2025 | 0000237/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2025. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0959-82 | R$ 114,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000236/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS/SALARIOS DOS SERVIDORES ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2025. | PESSOAL CAMARA DE UNA - ASSESSORES | ***.615.405-** | R$ 24.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000235/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS/SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2025. | PESSOAL CAMARA DE UNA - DEMAIS SERVIDORES | ***.615.405-** | R$ 45.543,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000234/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2025. | PESSOAL CAMARA DE UNA - VEREADORES | 16420168000196 | R$ 102.300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0000009/2025 | 0000009/2025 | 0000233/2025 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2025. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0959-82 | R$ 10,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |